問題已解決

我公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的一筆賬做錯了,借:其他應(yīng)付款Xx 27500 貸:銀行存款 27500 如果是去年做的話應(yīng)該是 借:管理費用—開辦費27500 貸:銀行存款27500 現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)了其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)27500,今年我該怎么調(diào)整?

84785018| 提問時間:2024 05/14 14:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你好,現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
2024 05/14 14:58
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~