問題已解決
我公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的一筆賬做錯了,借:其他應(yīng)付款Xx 27500 貸:銀行存款 27500 如果是去年做的話應(yīng)該是 借:管理費用—開辦費27500 貸:銀行存款27500 現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)了其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)27500,今年我該怎么調(diào)整?
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速問速答你好,你好,現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
2024 05/14 14:58
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