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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要對方重新開,那當(dāng)時的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報表還用不用更正。
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你好,當(dāng)時入賬的分錄發(fā)下,不需要更正以前
2024 05/15 06:30
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2024 05/15 06:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
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2024 05/15 06:33
那我現(xiàn)在需要怎么處理?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 06:33
不是,還有一個分錄,不能只有這個,還有資產(chǎn)或所以科目
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2024 05/15 06:35
借原材料
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2024 05/15 06:43
那我現(xiàn)在需要怎么處理
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 06:57
借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
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