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老師,公司注銷,有哪些會計(jì)分錄要做?
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你好,同學(xué)
報表的資產(chǎn)負(fù)債清零做賬的
2024 05/15 11:01
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2024 05/15 11:07
其他應(yīng)付款是借的法人的錢,這個怎么平?
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2024 05/15 11:08
未分配利潤是負(fù)數(shù),這個用平嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:09
可以用未分配利潤科目
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:09
也可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,或者資本公積
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2024 05/15 11:10
老師,要注銷了,實(shí)收資本到時候怎么處理?是不用處理了嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:12
所有者權(quán)益科目可以有余額,不用處理
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2024 05/15 11:18
好的,老師,明白啦
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2024 05/15 11:18
我可以這樣做分錄嗎?用未分配利潤還法人的借款
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:19
可以的,同學(xué)
借其他應(yīng)付款
貸未分配利潤
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2024 05/15 11:19
這樣做分錄的,同學(xué)
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2024 05/15 11:19
不對,都在貸方
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:20
其他應(yīng)付款余額,本身在哪一方的
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2024 05/15 11:21
都在貸方
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:22
調(diào)整的話,按照下面的分錄
借其他應(yīng)付款
貸未分配利潤
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