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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到上一年度匯算清繳退稅款項(xiàng)如何記賬
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退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實(shí)際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 05/15 11:20
84784995
2024 05/15 11:45
以前年度沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在收到了直接這樣做嗎
宋生老師
2024 05/15 11:48
你好,是的,就是這樣子。
84784995
2024 05/15 11:52
先做銀行存款處理,再做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2024 05/15 11:55
你好可以的這個先后順序
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