問題已解決
請問一下,我發(fā)現(xiàn)以前2022年有一筆增值稅/附加稅稅是代收代繳的,這比稅收客戶收多了,實際交給國家不需要這么多,以前的會計把計提增值稅按收客戶的錢計提了,但是繳納稅款不需要這么多,這就導(dǎo)致應(yīng)交增值稅余額不對,這比是2022年的,我可以把這比多出來的調(diào)到營業(yè)外收入嗎
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1.調(diào)整會計記錄:首先,需要調(diào)整2022年的會計記錄,將多計提的增值稅部分進行沖銷。具體的會計分錄可能涉及到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目的借方和“營業(yè)收入”或“其他應(yīng)付款”等科目的貸方。
2.與客戶溝通:如果多出的稅款是由于向客戶多收了稅款導(dǎo)致的,那么還需要與客戶進行溝通,了解是否可以退還多收的稅款或者將其用于未來的抵扣。
增值稅的計提和繳納是基于企業(yè)的實際銷售額和適用稅率進行的。如果會計在計提增值稅時按照客戶支付的全額進行了計提,而實際繳納給國家的稅款少于這個金額,那么就會導(dǎo)致應(yīng)交增值稅的余額不正確。
對于這種情況,將多出的稅款直接調(diào)整到營業(yè)外收入是不合適的。因為營業(yè)外收入通常指的是與企業(yè)日常經(jīng)營活動無直接關(guān)系的各項收入,如盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、非貨幣性交易收益、出售無形資產(chǎn)收益、罰款凈收入等。而這里的多出稅款是由于會計計提錯誤導(dǎo)致的,與企業(yè)的日常經(jīng)營活動有直接關(guān)系。
2024 05/16 16:57
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2024 05/16 17:13
有合同寫明要收這么多稅,多出來的也不可能還給客戶啊,也找不到客戶的,那不做到營業(yè)外收入做那里啊
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樸老師 
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2024 05/16 17:15
這個計入營業(yè)外收入
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2024 05/16 17:21
那你又說計入營業(yè)外收入不合適,我都暈了
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樸老師 
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2024 05/16 17:24
多出來的如果不還回去只能計入營業(yè)外收入
這個調(diào)增交稅
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