問題已解決
求增值稅全流程會計分錄,謝謝!
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一般納稅人應交增值稅會計分錄
1、購進貨物獲得進項專票,一般會在上月月底在增值稅勾選確認平臺予以認證:
借:原材料/庫存商品等
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應付賬款/銀行存款
2、本月銷售商品,涉及分錄處理如下:
借:應收賬款/庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
3、轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄處理如下:
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
4、如果要交增值稅,一般會涉及到附加稅的處理,相關分錄處理如下:
借:稅金及附加
貸:應交稅費—應交城市維護建設稅
—應交教育費附加
—應交地方教育費附加
5、下月繳納稅費:
借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
貸:銀行存款
借:應交稅費—應交城市維護建設稅
—應交教育費附加
—應交地方教育費附加
貸:銀行存款
2024 05/17 14:33
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2024 05/17 14:45
進項稅額 銷項稅額科目要先轉(zhuǎn)到應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 14:46
要的,他們的差額轉(zhuǎn)到未交里面,最后要交稅
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2024 05/17 14:55
好的,謝謝,還有一般企業(yè)非出口型的留底退稅可以申請退還嗎,正常看什么指標和數(shù)據(jù)
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 14:57
你們沒有要抵扣的嗎?
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2024 05/17 14:59
后期應該有的,還是放著后期慢慢抵扣消化好了
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 15:00
放后期慢慢抵扣就可以了
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2024 05/17 15:44
那應交增值稅-已交稅金科目什么情況下用的
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 15:45
這個是退稅,用這個已交
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