問題已解決
老師們好,期初盤點,銀行有余額100元,還欠上海客戶發(fā)票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒有負債表,請問應該怎樣做會計分錄.小白一枚,只會簡單的分錄,需要老師指點
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錄入期初數(shù),借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400
貸:應收賬款-上海客戶 20000
上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
2024 05/17 16:28
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2024 05/17 16:36
為什么是其他應收18400?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:39
您好,期初要做平呀,我們以前又沒有賬,收到的錢都 給老板了
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2024 05/17 17:00
所以多出來的就放在其他應收,后期也還是可以在調(diào)整的對吧 ?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 17:01
您好,是的呢,可以調(diào)整的
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2024 05/17 17:03
可不可以做成借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入-未開票呢?以后補開發(fā)票以后做成:借主營業(yè)收入-未開票,貸:主營業(yè)務收入-開票
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2024 05/17 17:04
這個跟剛才的做賬有什么不同呢,除了分錄不同
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 17:05
您好,收入是要交增值稅,且是增加利潤的,雖然是內(nèi)賬,但利潤表不對了,一下多了利潤
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