問(wèn)題已解決

老師,我以前在公益事業(yè)單位工作,現(xiàn)在做審計(jì),對(duì)增值稅非常不理解。假如一個(gè)一般納稅人企業(yè),收到一批辦公用品,當(dāng)期計(jì)入管理費(fèi)用,【問(wèn)題1】分錄是不是:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。【問(wèn)題2】當(dāng)月供應(yīng)方?jīng)]有提供發(fā)票,那當(dāng)月不存在的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?【問(wèn)題3】我發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)在收到辦公用品的當(dāng)月不做賬(金額較小),而在收到發(fā)票的時(shí)候才記一筆:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款;借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。這樣記賬費(fèi)用跨期了對(duì)嗎?【問(wèn)題4】問(wèn)題3的情況如果不用應(yīng)付賬款科目,直接記:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,有什么影響嗎?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/31 10:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到辦公用品未收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2024 05/31 11:01
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