問題已解決

廠房已經(jīng)建成投產(chǎn),現(xiàn)在補(bǔ)交基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)30萬,應(yīng)該怎么做

84784983| 提問時間:2024 06/01 08:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784983
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
每次發(fā)票來入一次固定資產(chǎn)嗎
2024 06/01 08:04
84784983
2024 06/01 08:05
說錯了,不好意思
84784983
2024 06/01 08:05
謝謝!我知道了
84784983
2024 06/01 08:06
去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在是直接把這個費(fèi)用加進(jìn)去是嗎
84784983
2024 06/01 08:06
那固定資產(chǎn)卡片需要修改嗎
84784983
2024 06/01 08:08
卡片修改不了
84784983
2024 06/01 08:37
當(dāng)時在建轉(zhuǎn)固產(chǎn)
84784983
2024 06/01 08:37
也沒有入卡片
84784983
2024 06/01 08:52
不一樣,是年底根據(jù)在建工程總數(shù)轉(zhuǎn)的
84784983
2024 06/01 09:13
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
84784983
2024 06/01 09:14
再一個決算金額沒有包含前期工資加班費(fèi)拿下公司發(fā)生的費(fèi)用,
84784983
2024 06/01 09:14
只是單純的工程費(fèi)用
84784983
2024 06/01 09:18
決算報告只計算工程量和金額,他們不知道公司這邊發(fā)生了哪些費(fèi)用
小林老師
2024 06/01 08:03
你好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
小林老師
2024 06/01 08:06
客氣,非常榮幸能夠給您支持
小林老師
2024 06/01 08:07
是的,調(diào)整固定資產(chǎn)原值
小林老師
2024 06/01 08:09
那就沒辦法處理,當(dāng)初竣工決算如何做的?
小林老師
2024 06/01 08:10
把固定資產(chǎn)紅字沖回再入賬
小林老師
2024 06/01 08:41
轉(zhuǎn)固的金額是否有決算報告數(shù)據(jù)相同
小林老師
2024 06/01 09:00
那就有問題的,至少單個項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)金額相同,否則決算沒意義
小林老師
2024 06/01 09:16
那就是竣工決算報告有問題
小林老師
2024 06/01 09:17
跟上級匯報這個情況,
小林老師
2024 06/01 09:53
雙方之間沒有對審計數(shù)據(jù)有異議?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~