問題已解決

寫以上的業(yè)務(wù)分錄,謝謝老師了

84784968| 提問時間:2024 06/02 17:03
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劉歡老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師
同學(xué),您好,這個需要一筆一筆的寫,比較多,稍等。
2024 06/02 17:21
劉歡老師
2024 06/02 17:22
(1) 借:銀行存款5650000 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)650000
劉歡老師
2024 06/02 17:23
(2) 借:應(yīng)收票據(jù)2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260000
劉歡老師
2024 06/02 17:24
(3) 借:固定資產(chǎn)2000000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)260000 貸:其他應(yīng)付款2260000
劉歡老師
2024 06/02 17:24
(4) 借:在途物資50000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)6500 貸:應(yīng)付賬款56500
劉歡老師
2024 06/02 17:25
(5) 借:管理費用1000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)30 貸:銀行存款1030
劉歡老師
2024 06/02 17:26
(6) 借:其他應(yīng)收款113000 貸:其他業(yè)務(wù)收入100000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000
劉歡老師
2024 06/02 17:26
(7) 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅20000 貸:銀行存款20000
劉歡老師
2024 06/02 17:28
(8) 借:待處理財產(chǎn)損溢371700 貸:原材料330000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)41700 借:管理費用371700 貸:待處理財產(chǎn)損溢371700
劉歡老師
2024 06/02 17:31
(9) 借:固定資產(chǎn)清理20000 ? ? ? ?累計折舊70000 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備10000 貸:固定資產(chǎn)100000 借:銀行存款29000 貸:固定資產(chǎn)清理20000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——簡易計稅582.52 ? ? ? ?資產(chǎn)處置損益89417.48
84784968
2024 06/02 17:35
謝謝,辛苦
劉歡老師
2024 06/02 17:36
(10) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)698170 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅698170
劉歡老師
2024 06/02 17:37
不客氣的,同學(xué)如果沒有其他問題了,記得點擊解決問題并給與老師五星好評哦。
84784968
2024 06/02 17:38
第三不可以是應(yīng)付款嗎?
84784968
2024 06/02 17:44
第九,不用附加稅嗎?
劉歡老師
2024 06/02 17:51
同學(xué),您好,應(yīng)付款一般是針對材料的采購。本題中很明顯不用考慮附加稅,因為沒有給附加稅的稅率。
84784968
2024 06/02 17:52
但是題目說了呀
84784968
2024 06/02 17:53
第四,應(yīng)該是小規(guī)模的稅率
劉歡老師
2024 06/02 17:56
附加稅是要考慮城建稅稅率、教育費附加這些,這些稅率沒給呢。
劉歡老師
2024 06/02 18:23
抱歉,這邊是我看錯了,第4題應(yīng)該是 借:在途物資50000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)150 貸:應(yīng)付賬款50150
劉歡老師
2024 06/02 18:27
第9題要計提附加稅 借:稅金及附加99.04 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅40.78 ——應(yīng)交教育費附加17.48 ——應(yīng)交地方教育費附加11.65
劉歡老師
2024 06/02 18:28
那第10題也得修改 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)704520 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅704520
84784968
2024 06/02 18:29
您這邊的稅金及附加應(yīng)打錯了,應(yīng)該是69.91
84784968
2024 06/02 18:29
那第十是怎么未交增值稅的呀
劉歡老師
2024 06/02 18:33
銷項稅額=650000+260000+13000=923000 進項稅額=260000+150+30=260180 進項稅額轉(zhuǎn)出=41700 應(yīng)交增值稅=923000-(260180-41700)=704520
劉歡老師
2024 06/02 18:33
是的,稅金及附加敲錯了
84784968
2024 06/02 18:43
進項您1500少打一個零
84784968
2024 06/02 18:45
您寫的是150
84784968
2024 06/02 18:46
然后26000多了一個零
84784968
2024 06/02 18:48
簡易計稅不要嗎?
劉歡老師
2024 06/02 19:03
好的,這個具體結(jié)果,您就自己再算算。
劉歡老師
2024 06/02 19:04
簡易計稅不屬于應(yīng)交增值稅,不需要結(jié)轉(zhuǎn),他的繳納直接通過本科目核算
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