問題已解決
甲生產(chǎn)企業(yè)2023年8月與公司達成債務(wù)重組協(xié)議,甲企業(yè)以自產(chǎn)的產(chǎn)品抵償所欠乙公司一年前發(fā)生的債務(wù)280萬元,該產(chǎn)品生產(chǎn)成本180萬元,市場價值220萬元。另外甲企業(yè)庫存產(chǎn)品因管理不善發(fā)生非正常損失,賬面成本為15萬元,其中原材料成本10萬元(對應(yīng)進項稅額已經(jīng)抵扣),經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)該損失可以稅前扣除。就這兩項業(yè)務(wù)甲企業(yè)應(yīng)納的企業(yè)所得稅為 ( )萬元 這道題里面要不要算稅金及附加
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甲企業(yè)應(yīng)納的企業(yè)所得稅為6.25萬元(假設(shè)其他應(yīng)納稅所得額和稅率為常數(shù))。在這個過程中,我們并沒有計算稅金及附加。
2024 06/06 12:06
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84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/06 12:34
為什么不計算稅金及附加
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/06 12:35
這個因為沒有涉及哦
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