問題已解決
內(nèi)部控制審計的特效是
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同學(xué)你好,問題是內(nèi)部控制審計的特征嗎?
2024 06/17 21:19
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 21:24
嗯嗯,對的
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CC橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 22:08
內(nèi)部控制審計通過系統(tǒng)的、規(guī)范的審查和評估組織內(nèi)部控制體系的設(shè)計和運行有效性,以確保組織的資產(chǎn)安全、財務(wù)報告的可靠性和遵循相關(guān)法律法規(guī)。內(nèi)部控制審計有以下幾個主要特征:
1.系統(tǒng)性和規(guī)范性:
2.全面性:
3.獨立性和客觀性:
4.風(fēng)險導(dǎo)向:
5.持續(xù)性:
6.評價和建議:
7.綜合性:
8.依賴性:
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