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老師:我公司是農(nóng)業(yè)公司,政府給我們撥款500萬的專項(xiàng)資金 ,用于新建育苗棚,文件也沒有 ,現(xiàn)在還未完工,收到500萬該如何入賬 ,建育苗棚時花錢是計(jì)入在建工程-育苗棚-材料嗎?,分錄該怎么做?

84784968| 提問時間:2024 06/20 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款,貸遞延收益。然后,你固定資產(chǎn)完工開始折舊了,把這個遞延收益轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2024 06/20 09:57
84784968
2024 06/20 09:58
老師:公司是小規(guī)模,沒有遞延收益
郭老師
2024 06/20 09:59
其他應(yīng)付款用這個里面。
84784968
2024 06/20 10:01
不可以用專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?購買材料,發(fā)工資是怎么做分錄,完整的分錄能寫一下嗎?
郭老師
2024 06/20 10:03
借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
84784968
2024 06/20 10:24
老師:比如是去年5月到賬500萬,但這500萬所發(fā)生的費(fèi)用是去年和今年都發(fā)生了,發(fā)生費(fèi)用怎么入賬
郭老師
2024 06/20 10:26
你好,具體的是什么費(fèi)用的?
84784968
2024 06/20 10:29
就是這500萬專項(xiàng)資金所建育苗棚所產(chǎn)生的費(fèi)用
郭老師
2024 06/20 10:32
你好,這個不就是建大棚發(fā)生的嗎?借在建工程,貸銀行存款,完工,借固定資產(chǎn),貸在建工程,然后完工的次月開始借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,等待累計(jì)折舊。
84784968
2024 06/20 10:42
我的意思是專項(xiàng)應(yīng)付款當(dāng)月一次性計(jì)入營業(yè)外收入的話,當(dāng)月所得稅就要上,費(fèi)用是之后產(chǎn)生的,還是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固之后,借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:累計(jì)折舊
郭老師
2024 06/20 10:44
第一種方法不合適,你要按月做折舊,按月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。然后。 第二種:這個是凈額法,可以使用。
84784968
2024 06/20 10:57
收到500萬專項(xiàng)資金借:銀行存款500 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款500 購買材料 10萬 借:在建工程10 貸:銀行存款10 轉(zhuǎn)固 借:生產(chǎn)成本200 貸:累計(jì)折舊 借:營業(yè)外收入200 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款200對嗎?
郭老師
2024 06/20 10:58
你好,最后一個我怎么沒有看懂?
84784968
2024 06/20 11:08
老師:如果當(dāng)月收到專項(xiàng)資金時就計(jì)入營業(yè)外收入要交25%的所得稅,500萬項(xiàng)目利潤不就交完還未必夠,哪要項(xiàng)目有什么意義,我覺得應(yīng)該轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,慢慢分?jǐn)偛艑Γ恢涝趺醋龇咒浟?,能完整的寫一下分錄嗎?/div>
郭老師
2024 06/20 11:16
借在建工程,貸銀行存款,借固定資產(chǎn),貸在建工程,借消耗性生物資產(chǎn),等待累計(jì)折舊,借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。這個不需要交稅的,你到時候填不征稅收入?yún)R算清繳的時候,單獨(dú)有一個表格填寫。
84784968
2024 06/20 11:20
不征稅收入要有政府的紅頭文件,這筆資金什么文件也沒有
郭老師
2024 06/20 11:33
你好,它是??顚S玫膯??不是??顚S??
84784968
2024 06/20 11:35
轉(zhuǎn)款專用
郭老師
2024 06/20 11:37
那你問一下給你們補(bǔ)助的這一邊,他那邊有紅頭文件吧。
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