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小規(guī)模納稅人季度不超過9萬免增值稅指的是增值稅普通發(fā)票是嗎?
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9 萬是指季度的銷售額,包含普票跟專票的銷售額
2018 05/03 17:16
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2018 05/03 17:20
可是小規(guī)模納稅人代開專票當時稅就繳納了呀
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/03 17:25
他這個優(yōu)惠政策,只針對銷售額進行規(guī)定,如果銷售額超過了9萬,那就普通的金額也要交稅,你如果開專票原本就是要交稅的,但是你季度整體銷售額還是不能超過9萬,否則普通發(fā)票也不免征增值稅
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2018 05/03 17:27
季度沒有超過9萬,但季度內(nèi)有代開專票,當時稅就繳納了,如何處理
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2018 05/03 17:27
按理不是免的嗎
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2018 05/04 08:43
只要季度銷售額在9萬以下,就可以免征增值稅是這樣的,但是如果客戶要求專票你還是要交稅的,但是專票的銷售額還是要占用季度9萬銷售額的額度的
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2018 05/04 09:32
如果專票1000,普票10000,都是不含稅價,那10000元賬務(wù)處理?
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2018 05/04 09:33
我指的是免的稅金那部分
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2018 05/04 09:33
是進營業(yè)外收入嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/04 09:39
直接用含稅金額做收入就是
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2018 05/04 09:43
單獨做進了營業(yè)外收入有影響嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/04 09:44
影響也不大,每個企業(yè)做法有點不一致
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2018 05/04 09:47
那地稅印花稅的計稅依據(jù)?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/04 10:00
印花稅的計稅依據(jù)是看銷售合同約定的,合同上不含稅金額和增值稅稅額分開注明的,以不含稅金額作為計稅依據(jù),未分開注明的,則以合同所載金額作為計稅依據(jù)。
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