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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是怎么回事呢,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,賬做錯(cuò)了,存貨是負(fù)數(shù),應(yīng)收是負(fù)要重分類到預(yù)收賬款的
2024 06/30 22:04
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2024 06/30 22:07
5月營業(yè)收入是13849.42元,原材料15025元,工資11821元,管理費(fèi)用是6324.46元。 ?月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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2024 06/30 22:08
您好,原材料15025元是資產(chǎn)科目不用結(jié)轉(zhuǎn),工資11821元這是哪個(gè)科目呀,應(yīng)付職工薪酬也不用結(jié)轉(zhuǎn),把營業(yè)收入和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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