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借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證3萬 借利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,3萬 貸應(yīng)付賬款, 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和第二筆的進(jìn)項(xiàng)稅,沖銷沒

84785025| 提問時(shí)間:2024 07/01 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷了呀,抵扣了的
2024 07/01 10:30
84785025
2024 07/01 10:46
月末我還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2024 07/01 10:47
你好,需要的,你該怎么做還是正常做。
84785025
2024 07/01 10:54
我怎么覺得,雖然貸方做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,但是借方重新做了進(jìn)項(xiàng)稅額,那不是借方進(jìn)項(xiàng)稅額多做了嗎?然后到了月末還要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅
郭老師
2024 07/01 10:55
貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用借方的進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84785025
2024 07/01 10:57
那月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅應(yīng)該怎么寫
郭老師
2024 07/01 10:58
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目。
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