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老師請問一下這個問題是怎么寫呢

84784956| 提問時間:2024 07/05 23:56
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
童鞋 你好 很高興為你解答 s收到退貨 借:以前年度損益調整 400 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)400*13%=52 貸;應收賬款 452 借:庫存商品 300 貸:以前年度損益調整 300 借:應交稅費-應交企業(yè)所得說(400-300)*25%=25 貸:所得稅費用 25 借:盈余公積(400-300-25)*10%=7.5 利潤分配-未分配利潤 75-7.5=67.5 貸:以前年度損益調整 75
2024 07/06 01:41
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