問題已解決
老師,您好,小規(guī)模納稅人收到稅務局個稅返還,做賬進了應交稅費應交增值稅。季度申報增值稅,除了個稅返還,增值稅沒超過30萬,免征增值稅。那么個稅返還這筆增值稅,是否需要填寫在增值稅申報表里面?如果需要,填寫在增值稅申報表第幾行呢?
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你好,是手續(xù)費返還?是需要填寫,在正常業(yè)務收入+返還/1.01
2024 07/08 09:23
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2024 07/08 09:24
老師,那就是需要填寫對嗎?小規(guī)模納稅人沒超30萬,是不是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那行,對嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 09:24
是的,你的理解非常正確
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2024 07/08 09:42
老師,我們本期收到的個稅返還是1061.79,沒有開票。那么我是把1061.79?1.01=1051.28填寫第十行小微企業(yè)免稅銷售額。然后把1051.28??3%=31.54填寫在第十八行小微企業(yè)免稅額。其他就不用填寫,對嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 09:45
是的,你的理解非常正確
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