問題已解決
我是一般納稅人,賣自己用過的車開了3%減按2%給別人,這個(gè)是普票。這個(gè)票的稅額是我應(yīng)交的增值稅,但不計(jì)入本月銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)的核算環(huán)節(jié)嗎? 也就是說本月算增值稅專票銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,得出負(fù)數(shù),也就是留底稅額,本來不用交增值稅,但以上這張普票的增值稅我必須要交?



您好
是的 賣自己用過的車開了3%減按2%給別人 是簡(jiǎn)易計(jì)稅 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 有多少稅金就要繳納多少
2024 07/14 12:49

84785000 

2024 07/14 13:30
哦,是簡(jiǎn)易,我忘了,謝謝

bamboo老師 

2024 07/14 13:46
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
