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雇主為雇員負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅分錄怎么寫呢

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/19 22:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 雇主為雇員負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款
2024 07/19 22:30
84785014
2024 07/19 22:31
不提現(xiàn)個(gè)人所得稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
bamboo老師
2024 07/19 22:33
繳納的時(shí)候直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 可以不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目
84785014
2024 07/19 22:36
那對(duì)于職工呢,不是福利嗎,不提現(xiàn)到職工身上嗎
bamboo老師
2024 07/19 22:37
您計(jì)入職工 計(jì)入福利的話 那要計(jì)提在工資或者福利里面 要并入工資一起申報(bào)個(gè)人所得稅的
84785014
2024 07/19 22:38
那就是直接記到營(yíng)業(yè)外支出即可嗎,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)增這樣處理嗎
bamboo老師
2024 07/19 22:39
直接記到營(yíng)業(yè)外支出即可?企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)增 是的 這樣處理就好了
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