問(wèn)題已解決

老師你好!企業(yè)為員工購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/08 15:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好根據(jù)員工所在部門(mén)計(jì)入相關(guān)科目 貸銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
2024 08/08 15:54
84784998
2024 08/08 15:58
我們是小規(guī)模企業(yè)會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
暖暖老師
2024 08/08 15:58
是的,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
84784998
2024 08/08 16:06
老師企業(yè)與保安公司簽訂了聘請(qǐng)了保安的合同每個(gè)月支付給保安公司的費(fèi)用應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
暖暖老師
2024 08/08 16:07
借管理費(fèi)用-工資就可以
84784998
2024 08/08 16:08
那就得計(jì)提工資嗎?
暖暖老師
2024 08/08 16:09
是的,需要計(jì)提工資的額花澤
84784998
2024 08/08 16:11
好的,老師辛苦啦!
暖暖老師
2024 08/08 16:12
不客氣祝你工作順利
84784998
2024 08/08 16:25
老師抱歉我再問(wèn)一下我收到保安公司的發(fā)票但是未付款我這樣做分錄老感覺(jué)不對(duì)你幫我看看 計(jì)提時(shí): 借 :? ?管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 但是收到發(fā)票有沒(méi)支付貨款是不是應(yīng)該記入應(yīng)付賬款呀?
暖暖老師
2024 08/08 16:28
沒(méi)有支付就放在應(yīng)付賬款
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