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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1.95 貸:營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有個(gè)280是以前的稅控盤費(fèi)用,280+1.95=281.95,借方281.95?
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你好!是的,就是這樣算
2024 08/09 14:35
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2024 08/09 14:37
281.95可以抵稅嗎
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2024 08/09 14:40
你這個(gè)是減免了??梢钥醋鍪堑侄惲?/div>
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1.95是出售舊設(shè)備3%減按2%征收,1.95是其中的1%
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2024 08/09 14:44
你好!這個(gè)看你怎么理解了。你少交了1%,不能再拿去抵減別的
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2024 08/09 14:49
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1.95
貸:營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95
所以這個(gè)分錄是不是錯(cuò)的
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2024 08/09 14:53
你好!這個(gè)沒錯(cuò),減免稅額沒問題
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2024 08/09 16:37
借:累計(jì)折舊6000 固定資產(chǎn)清理500
貸:固定資產(chǎn)-空調(diào)6500,
借:庫存現(xiàn)金200,
貸:固定資產(chǎn)清理194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.88,
貸:營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95
借:營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)凈損失305.83 貨:固定資產(chǎn)清理305.83
出售舊空調(diào)可以這樣入賬嗎?
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2024 08/09 16:38
你好可以的,可以這樣做。
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2024 08/09 16:40
一般納稅人出售舊設(shè)備可以用3%,也可以用3%減按2%嗎?
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2024 08/09 16:42
你好!如果沒有抵扣過的話就是按照3%減按2%征收。
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2024 08/09 16:49
一般納稅人出售舊設(shè)備可以用3%
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2024 08/09 16:55
你好!可以的,可以這樣
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1.95
貸:營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95
?這一筆是這樣入賬嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有個(gè)280是以前的稅控盤費(fèi)用,280+1.95=281.95,借方281.95?
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