問題已解決

小規(guī)模納稅人,當(dāng)時是稅務(wù)局代開票,紅沖的,要退繳的增值稅,沒有交城建稅教育費附加,但是當(dāng)時申報時候,24欄增值稅顯示負(fù)數(shù),附加稅自動計算了,現(xiàn)在如何將附加稅更正為0

84785006| 提問時間:2024 08/12 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,附加稅,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)嗎?陰部稅款。
2024 08/12 17:43
84785006
2024 08/12 17:44
對的,是負(fù)數(shù),當(dāng)時沒有交附加稅,現(xiàn)在要更正為0
郭老師
2024 08/12 17:45
自己修改不了 計稅依據(jù),你自己改不了。你要修改的話,去稅務(wù)局申報。
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