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老師應(yīng)付賬款和實(shí)際應(yīng)付的錢金額不一樣該怎么弄呢?合同印花稅已經(jīng)繳了

84784962| 提問時(shí)間:2024 08/21 14:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)具體怎么不一致呢?可以拿數(shù)字說下嗎?
2024 08/21 14:06
84784962
2024 08/21 14:06
老師,您看一下圖片
東老師
2024 08/21 14:07
實(shí)際應(yīng)付的是什么意思?少支付嗎?
84784962
2024 08/21 14:11
就是發(fā)票和應(yīng)付金額不一樣,就是應(yīng)付金額和實(shí)際確認(rèn)的應(yīng)付款金額不一樣
東老師
2024 08/21 14:12
哦比如說公司少支付的就記入到營業(yè)外收入就成
84784962
2024 08/21 14:58
不是的老師,就是我們應(yīng)該付給供應(yīng)商的款,上個(gè)只是預(yù)估的大概費(fèi)用,實(shí)際這個(gè)月算出來是比之前預(yù)估的金額少
東老師
2024 08/21 14:59
那就需要把你預(yù)估的會(huì)計(jì)分錄沖銷一部分
84784962
2024 08/21 15:00
我現(xiàn)在發(fā)票和應(yīng)付賬款金額不一樣,怎么粘貼附件呢
東老師
2024 08/21 15:00
把暫估的費(fèi)用沖銷一部分和應(yīng)付賬款金額一致才成
84784962
2024 08/21 15:01
老師,這是發(fā)票,我應(yīng)該怎么貼
東老師
2024 08/21 15:02
把發(fā)票附在后面就成,只是多的部分你需要沖了
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