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公司銷售的時候借應(yīng)收帳款 貸 未開票收入 應(yīng)交稅費代轉(zhuǎn)銷項稅額。 然后開了發(fā)票的就是 轉(zhuǎn)到以開票收入 應(yīng)交稅費 銷項稅額。 現(xiàn)在如果就未開票收入部分申報增值稅的話 這個分錄怎么做?
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你要申報增值稅的話,借銀行存款或是應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
2024 08/21 21:19
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公司銷售的時候借應(yīng)收帳款 貸 未開票收入 應(yīng)交稅費代轉(zhuǎn)銷項稅額。 然后開了發(fā)票的就是 轉(zhuǎn)到以開票收入 應(yīng)交稅費 銷項稅額。 現(xiàn)在如果就未開票收入部分申報增值稅的話 這個分錄怎么做?
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