問(wèn)題已解決
老師,我現(xiàn)在要核對(duì)暫估入庫(kù)與臺(tái)賬是不是一樣?以前都是掛在應(yīng)付賬款的余額都對(duì)上了。從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)預(yù)付賬款科目當(dāng)月就對(duì)不上,有些不是原材料也轉(zhuǎn)科目了。我應(yīng)該怎么查?
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一、核對(duì)暫估入庫(kù)與臺(tái)賬
檢查臺(tái)賬記錄:
核實(shí)倉(cāng)管員的臺(tái)賬是否完整記錄了每次入庫(kù)的貨物數(shù)量。
對(duì)比臺(tái)賬上的入庫(kù)數(shù)量與財(cái)務(wù)部門(mén)的暫估入庫(kù)記錄是否一致。
協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門(mén):
與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通,了解暫估入庫(kù)的具體操作流程和記錄方式。
核對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)暫估入庫(kù)的貨物種類、數(shù)量和金額是否與臺(tái)賬相符。
二、解決應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)預(yù)付賬款后賬目對(duì)不上的問(wèn)題
分析賬目變動(dòng):
詳細(xì)審查應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的變動(dòng)情況,特別是從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款的具體操作。
檢查是否有非原材料項(xiàng)目錯(cuò)誤地轉(zhuǎn)入了這兩個(gè)科目。
核對(duì)會(huì)計(jì)分錄:
檢查相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄是否正確反映了業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
對(duì)于從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)預(yù)付賬款的操作,應(yīng)確保有明確的會(huì)計(jì)分錄支持,并符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
查找錯(cuò)誤原因:
分析賬目對(duì)不上的可能原因,如會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤、科目使用不當(dāng)、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤等。
特別關(guān)注那些非原材料項(xiàng)目是否因誤操作而轉(zhuǎn)入了預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款科目。
調(diào)整賬目:
根據(jù)查找出的錯(cuò)誤原因,及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目。
如果發(fā)現(xiàn)非原材料項(xiàng)目錯(cuò)誤地轉(zhuǎn)入了預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款科目,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正。
2024 08/25 12:05
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2024 08/25 12:13
我看了下有些不是原材料的也轉(zhuǎn)入這兩個(gè)科目。有些是零星采購(gòu),還有些日常檢查費(fèi)等等都經(jīng)過(guò)暫估入庫(kù)二級(jí)科目
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2024 08/25 12:14
有點(diǎn)搞不懂了,是不是我現(xiàn)在看的是預(yù)付賬款—暫估入庫(kù)科目的明細(xì)是不是不應(yīng)該有這些非原材料的才對(duì)?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/25 12:41
暫估的明細(xì)都對(duì)嗎?要核對(duì)一下
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2024 08/25 12:42
預(yù)付賬款后面不用跟暫估,跟往來(lái)單位名字
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2024 08/25 13:59
我們是單獨(dú)設(shè)了二級(jí)科目暫估入庫(kù),輔助核算有供應(yīng)商
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2024 08/25 14:01
那就核對(duì)明細(xì)看看對(duì)不對(duì)
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2024 08/25 14:13
現(xiàn)在調(diào)整的那個(gè)月剛好是預(yù)付賬款貸方余額剛好與臺(tái)賬上的余額相差的數(shù)量是應(yīng)付賬款借方余額
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2024 08/25 14:13
這樣子是不是對(duì)的
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2024 08/25 14:15
嗯,這樣就是對(duì)的哦
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2024 08/25 14:15
應(yīng)付賬款的轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目了應(yīng)該是余額為0吧?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/25 15:16
是的,這個(gè)余額是零了
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