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老師好,集團開給我們公司600萬的票據(jù),我司入賬 借:應(yīng)收票據(jù) 600 貸:內(nèi)部借款 600 我司背書轉(zhuǎn)讓500萬 借:原材料500萬 貸:應(yīng)付賬款500 萬 借:應(yīng)付賬款500萬 貸:應(yīng)收票據(jù)500萬。 這樣處理的話,剩余100萬余額在應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)?

84785035| 提問時間:2024 08/27 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
剩余的在你的應(yīng)收賬款借方余額。
2024 08/27 09:21
84785035
2024 08/27 09:24
應(yīng)收賬款?為什么?
郭老師
2024 08/27 09:24
剛才寫錯了,是應(yīng)收票據(jù)借方100
84785035
2024 08/27 09:26
但是應(yīng)收票據(jù)借方余額100,不就是表示我方應(yīng)收其他方票據(jù)100么?但是實際上,我方并沒有應(yīng)該收的應(yīng)收票據(jù)。
郭老師
2024 08/27 09:31
你好,他沒有背書給你票據(jù)嗎?你應(yīng)該是有一個銀行承兌的吧?
郭老師
2024 08/27 09:31
應(yīng)收票據(jù)核算的是銀行承兌的。
84785035
2024 08/27 09:32
不是,我司是子公司,我們集團開給我們的商業(yè)承兌匯票,我們被書轉(zhuǎn)讓給我們的供應(yīng)商
郭老師
2024 08/27 09:34
收到的是600萬,還有100萬沒有背書出去。你是拆分了吧?這個是電子的還是紙質(zhì)的?你去你的網(wǎng)銀里面看一下,應(yīng)該還有一個100的。
84785035
2024 08/27 09:35
是的,還有100的票據(jù),我們沒有背書出去。所以我想問問,這100在賬面應(yīng)收票據(jù)余額體現(xiàn)對不對
郭老師
2024 08/27 09:37
對的,完全正確的,沒有問題的。
84785035
2024 08/27 10:26
老師,普通發(fā)票報銷跨月也可以吧,比如7月取得的發(fā)票,10月份報銷
郭老師
2024 08/27 10:27
對的是的,這個可以的。
84785035
2024 08/27 10:27
好的,謝謝老師
郭老師
2024 08/27 10:27
不用客氣,工作愉快。
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