問(wèn)題已解決

老師,8月的費(fèi)用支出,九月才開(kāi)回發(fā)票,我八月做賬能借:管理費(fèi)用嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/02 17:26
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以先做預(yù)提,等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_銷。這樣不影響賬面,合規(guī)處理。
2024 09/02 17:30
84785038
2024 09/02 18:28
這樣可以嗎?八月支出了,正常做賬,比如摘要做個(gè)標(biāo)記打個(gè)星號(hào)※啥的,下次沖紅方便找到這張票,然后,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,以后月份發(fā)票開(kāi)回了,沖紅,再正常錄,這樣OK?
堂堂老師
2024 09/02 18:29
可以這么操作。先正常記賬,摘要加個(gè)標(biāo)記。收到發(fā)票后,先沖紅原記錄,再按實(shí)際發(fā)票金額正確入賬。這樣流程規(guī)范,也方便審計(jì)。
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