問題已解決
一般納稅人,公司采購固定資產(chǎn)車自用入賬的時候,按照發(fā)票計提13%進項稅,固定資產(chǎn)處置時,由于進項票未抵扣所以按照3%減按2%征收,那前期計提的進項稅怎么處理呢,分錄怎么做
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清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2024 09/10 16:45
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2024 09/10 16:47
進項的13%未抵扣,這個處置的時候,這個進項稅額怎么做分錄呢?已經(jīng)走簡易征收了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/10 16:47
進項稅正常的勾選抵扣
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2024 09/10 16:49
是要轉(zhuǎn)出?計入固定資產(chǎn)清理?
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2024 09/10 16:50
這個部分不能抵扣了吧
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/10 16:52
為啥要轉(zhuǎn)出呢?沒明白
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2024 09/10 16:53
就是不知道怎么做分錄,走簡易征收的話,這臺車前期計的進項稅,應該不能抵扣了吧,不處理嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/10 16:54
以前的正常抵扣了就行了哈,現(xiàn)在開票按13%
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