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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好!存貨賬實(shí)不符怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌?,才能確定下面該怎么做。
2024 09/18 09:10
84784967
2024 09/18 09:20
哦,老師您好!其實(shí)我是問(wèn),賬戶上有300萬(wàn)虛暫估,銀行存款也有差不多的虛賬,這是前任會(huì)計(jì),沒(méi)有入無(wú)票支出導(dǎo)致的,現(xiàn)在我按正常做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大很多,我可以沖銷(xiāo)部分之前的暫估嗎?如果直接紅沖暫估,那庫(kù)存現(xiàn)金又無(wú)法銷(xiāo)賬,這可怎么辦呢?老師
宋生老師
2024 09/18 09:28
你好,說(shuō)實(shí)話,老師也沒(méi)有能夠完美解決這個(gè)問(wèn)題的辦法,你要么就把之前的補(bǔ)上,要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
2024 09/18 09:35
就這樣做下去,賬戶是虧損的,然后那個(gè)暫估還掛在那里企業(yè)所得稅還沒(méi)交呢。
宋生老師
2024 09/18 09:36
你好,說(shuō)的賬戶是虧損的,是說(shuō)銀行存款負(fù)數(shù)嗎?
84784967
2024 09/18 09:44
不是銀行存款,是本期利潤(rùn)虧損
84784967
2024 09/18 09:46
我是想把以前暫估,來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)在的虧損
84784967
2024 09/18 09:46
抵消以前的企業(yè)所得稅
宋生老師
2024 09/18 09:49
你好,說(shuō)以前暫估是暫估的哪一個(gè)科目?成本嗎還是什么?
84784967
2024 09/18 09:53
是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 09/18 09:54
你好,這樣子的話,你這個(gè)成本也是暫估的呀。
你可以沖減這個(gè)分錄
84784967
2024 09/18 09:56
是這樣的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 09/18 09:58
你好,憑證是怎么做的沒(méi)關(guān)系,但是你要做紅字分錄來(lái)沖減。
84784967
2024 09/18 10:06
沖減后就不知道怎么去減少庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師
2024 09/18 10:08
你好,你這個(gè)跟庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有直接關(guān)系呀。你上面說(shuō)的是銀行跟應(yīng)付賬款的虛擬數(shù)之間的關(guān)系。沒(méi)有說(shuō)與現(xiàn)金的關(guān)系
就像上面說(shuō)的,老師也沒(méi)有能夠完美解決這個(gè)問(wèn)題的辦法,你要么就把之前的補(bǔ)上,要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
2024 09/18 10:18
我用應(yīng)付賬款去沖庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師
2024 09/18 10:21
你好,是這樣子的,你一開(kāi)始借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款著暫估,
然后現(xiàn)在做相反的憑證,他這個(gè)應(yīng)付賬款就已經(jīng)平掉了。
84784967
2024 09/18 10:26
這樣不行,哎呀!不管他,我做我自己的正常賬,別人的事先放著
84784967
2024 09/18 10:26
謝謝老師!陪伴
宋生老師
2024 09/18 10:27
您你好,是的,之前的慢慢再想辦法吧,一時(shí)半會(huì)兒也確實(shí)搞不定。
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