問題已解決
老師 單位有一個100元的貨款 本來七月份的時候是預(yù)收100元,但是七月份就做了借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入的分錄 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ,八月份實際銷售時候又做了一次借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這種要怎么調(diào)賬 賬上一直掛著100元的應(yīng)收賬款
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同學(xué),您好。以下是調(diào)整該錯誤賬務(wù)處理的方法:
一、分析錯誤原因:在七月份預(yù)收貨款時錯誤地將預(yù)收賬款記為應(yīng)收賬款并確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,八月份實際銷售時又重復(fù)確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致應(yīng)收賬款多記。
二、調(diào)整步驟:沖銷七月份錯誤的賬務(wù)處理
借:主營業(yè)務(wù)收入 100
貸:應(yīng)收賬款 100
正確確認(rèn)預(yù)收賬款
借:銀行存款 100
貸:預(yù)收賬款 100
八月份實際銷售時進(jìn)行正確的賬務(wù)處理
借:預(yù)收賬款 100
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
通過以上調(diào)整,賬上掛著的 100 元應(yīng)收賬款得以消除,同時正確反映了預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入的情況。
2024 10/12 08:43
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2024 10/12 08:46
老師 七月份已經(jīng)確認(rèn)過借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款了
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2024 10/12 08:47
然后七月八月都是確認(rèn)過主營業(yè)務(wù)收入 ,等于重復(fù)了 為什么八月份還要貸主營業(yè)務(wù)收入
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2024 10/12 08:48
然后確認(rèn)收入的同時是確認(rèn)了銷項稅的
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2024 10/12 08:49
借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷 貸應(yīng)收賬款 是不是就沖了
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歲月靜好老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/12 08:51
同學(xué),您好。相當(dāng)于多確認(rèn)了一次收入,如果不用預(yù)收賬款這個科目,可以直接沖紅7月份原來的“借:應(yīng)收賬款,借:主營業(yè)務(wù)收入”這筆分錄。這樣賬就平了。
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2024 10/12 08:55
本來就是借方掛著應(yīng)收賬款 為什么應(yīng)收賬款不放在貸方 然后銷項稅不用管嗎
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歲月靜好老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/12 08:58
同學(xué),是這樣的,如果原來錯誤分錄里有增值稅就需要管。就相當(dāng)于原來多確認(rèn)了收入,還多確認(rèn)了增值稅。原來的分錄是不是這樣寫的
借:應(yīng)收賬款??
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(如有)
是不是這樣寫的,因為這筆分錄是不對的,提前確認(rèn)了收入,所以紅沖,紅沖分錄:
借:應(yīng)收賬款? (紅字)
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(如有)(紅字)
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