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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月的管理費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù),這個(gè)月我該怎么調(diào)?
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您好,你現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款。
2024 11/13 08:26
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84784959 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/13 08:26
摘要寫(xiě)調(diào)賬還是?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/13 08:26
你好,你可以寫(xiě):修改X月XX號(hào)憑證
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