问题已解决
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個數(shù)嗎?



這個數(shù)一般是自動生成的,同學(xué)。
2024 11/15 11:01

84785026 

2024 11/15 11:04
好的,謝謝。

84785026 

2024 11/15 11:05
在第四季度企業(yè)所得稅申報表是不可以填研發(fā)加計扣除的是嗎?

venus老師 

2024 11/15 11:08
一般是匯算清繳填寫的,同學(xué)。
