老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計(jì)入到利潤表中呢? ?增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)處理步驟?12 ?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 ?實(shí)際繳納增值稅?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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實(shí)務(wù)
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速問速答您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024 11/21 18:30
84784973
2024 11/21 18:31
我實(shí)際交了的增值稅,又計(jì)入到哪里了呢?
廖君老師
2024 11/21 18:32
您好,您上面分錄都寫好了,負(fù)債減少,資產(chǎn)減少嘛
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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- 老師,一般納稅人只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是不是這樣做分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納增值稅時 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 老師,看下我做的分錄對嗎 631
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,可以不用寫借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 直接寫成,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 642
- 請問銷項(xiàng)小與進(jìn)項(xiàng),除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,用不用在做計(jì)提,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 164
- 請問,本月有銷項(xiàng)稅額10000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師,請問完整的分錄是不是就是: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 346
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