問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)前會計確認收入時把其他應收款記到業(yè)務成本里了,有八十多萬呢,我改怎么調整比較合理的,不然這個月成本會減少八十多萬呢?



你好,這個是以前年度的還是今年
2024 11/26 11:10

84785034 

2024 11/26 11:17
這個是今年的

郭老師 

2024 11/26 11:19
借其他應收款,借主營業(yè)務成本負數(shù)只能影響這個月的利潤。如果你不想影響這個月的利潤,那你就反結賬修改。

老師,發(fā)現(xiàn)前會計確認收入時把其他應收款記到業(yè)務成本里了,有八十多萬呢,我改怎么調整比較合理的,不然這個月成本會減少八十多萬呢?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容