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暫估的原材料,已結(jié)成本,現(xiàn)在沖紅步驟是怎樣,

84785002| 提問時間:2024 12/09 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你先紅字沖減暫估原材料的憑證,然后再紅字沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
2024 12/09 09:09
84785002
2024 12/09 09:12
借原材料負數(shù)貸應(yīng)付暫估負數(shù),借主營成本負數(shù)貸原材料正數(shù)
84785002
2024 12/09 09:13
是不是這樣?
宋生老師
2024 12/09 09:13
你好,你后面這個憑證怎么寫借方負數(shù)? 這樣子的話兩個都是貸方正數(shù)了。
84785002
2024 12/09 09:14
主營本來借方是增加的,負數(shù)就是減少了
宋生老師
2024 12/09 09:15
你好,是的,但是你的貸方也應(yīng)該是負數(shù),這個分數(shù)才能平。
宋生老師
2024 12/09 09:15
但是你的貸方也應(yīng)該是負數(shù),這個分錄才能平
84785002
2024 12/09 09:15
主營成本記賬軟件不給貸方正數(shù),就是借方負數(shù)
84785002
2024 12/09 09:16
紅沖材料就是負數(shù),沖成本又是負數(shù),這樣不是更大了嗎?哪里平了
宋生老師
2024 12/09 09:18
你好,借主營成本負數(shù),貸原材料正數(shù) 你按你的填一下這個憑證。是保存不了的 一個借方負數(shù)相當于是貸方正數(shù),然后貸方你也寫的貸方正數(shù)。借貸不相等。
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