問題已解決
老師 我問一下我9月份收到工程款35萬元, 分錄: 借:銀行存款:35萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入:346534.65 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅):3465.35 現(xiàn)在10月份繳納了增值稅, 這個我怎么做賬?
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同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3465.35
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3465.35
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3465.35
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅3465.35
實際交納時,
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅3465.35
貸:銀行存款3465.35
2024 12/11 10:43
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84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 12/11 11:01
老師呢我做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候能不能直接是:
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅)
貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
繳納時:
借:應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸:銀行存款
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 11:01
同學(xué),你好
是可以的
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2024 12/11 11:18
謝謝老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 11:19
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 謝謝!
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