問題已解決
公司的車已經(jīng)賣過了,本月公司沒有主營收入,只有一個出售車的收入和銷項稅額,可以根據(jù)稅負,抵扣其他進項嗎
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同學你好
zhgkeyi這個可以用進項抵扣的
2024 12/11 14:48
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2024 12/11 14:52
那我就根據(jù)賣車的不含稅收入乘以稅負,算出應(yīng)交的增值稅唄
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 14:54
同學你好
對的
是這樣的
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2024 12/11 14:55
OK感謝老師..
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 14:57
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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2024 12/11 15:28
22年買的車,賣了!我這邊按13%的銷項算完,發(fā)現(xiàn)增值稅報送系統(tǒng)里面自己帶出來的數(shù)據(jù),出現(xiàn)在簡易計稅3%的征期率里面,而且他帶出來的數(shù)據(jù),我算了算是按5%算的
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2024 12/11 15:31
不對,出現(xiàn)的銷售額是69651.74,稅是348.26
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 15:31
你這個按13%的來交吧
因為22年買的進項一般是抵扣了
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2024 12/11 15:32
那我把 自己帶出來的數(shù) 改改?
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2024 12/11 15:35
都不知道他那數(shù),是咋來的,含稅總金額7萬,我算著是除以千分之五,聯(lián)系里面有沒有1%,減半征收呀
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2024 12/11 15:35
都不知道他那數(shù),是咋來的,含稅總金額7萬,我算著是除以千分之五,簡易里面有沒有稅率1%,減半征收呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 15:39
嗯
這個你手動改了就可以
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