問題已解決
請問,企業(yè)吸收合并,被合并方清稅后多繳的稅金要體現(xiàn)在合并方的哪一科目
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如果預(yù)計退稅,可計入 “其他應(yīng)收款” 科目;如果用于未來抵稅,應(yīng)計入 “遞延所得稅資產(chǎn)” 科目。不過具體科目還需結(jié)合企業(yè)吸收合并情況和稅務(wù)機關(guān)對多繳稅金的處理意見確定。
2024 12/11 15:09
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2024 12/11 15:14
已經(jīng)跟稅稅機關(guān)清稅了,且存在多繳的原因是審計調(diào)整,
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 15:18
那這個可以退回來嗎
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2024 12/11 16:01
這個退不回來了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/11 16:07
那這個計入diyansuodes遞延所得稅資產(chǎn)
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