問題已解決

老師,11月漏了一筆銷項發(fā)票,少記了收入,當(dāng)然也沒預(yù)算這筆的進(jìn)項,那11月進(jìn)項還能不能勾選了,這樣漏記的這筆收入還能少交點稅

84785017| 提問時間:2024 12/12 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能 當(dāng)時開了發(fā)票的嗎沒有的話你放到12月份吧
2024 12/12 17:25
84785017
2024 12/12 17:26
稅務(wù)局不讓放12月,讓記到11月未開票收入
84785017
2024 12/12 17:27
當(dāng)月賣的當(dāng)月必須記收入,但是沒有進(jìn)項,現(xiàn)在勾選11月進(jìn)項不能了嗎?
郭老師
2024 12/12 17:28
所屬期不能修改11了 最早12月份
84785017
2024 12/12 17:34
11月份進(jìn)項也不能改了?
郭老師
2024 12/12 17:36
你好 是的不能修改的
84785017
2024 12/12 17:37
這月不是還沒到征期了?進(jìn)項就不能改了?
郭老師
2024 12/12 17:41
能修改 我想錯了 我想成這個月申報12月份的了 如果你申報了11月份的增值稅作廢 然后勾選那邊統(tǒng)計確認(rèn)的頁面撤銷統(tǒng)計 然后增加勾選
郭老師
2024 12/12 17:41
統(tǒng)計確認(rèn) 再去申報增值稅
84785017
2024 12/12 18:46
好的,謝謝老師
郭老師
2024 12/12 18:53
不用客氣工作愉快
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