問題已解決
老師,就是在去的一個(gè)加計(jì)扣除,然后我們多繳納了稅款,后面沒有去稅局退稅,今天11月份辦理了退稅,現(xiàn)在錢收到了,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
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增值稅是嗎
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2024 12/13 18:05
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老師,就是在去的一個(gè)加計(jì)扣除,然后我們多繳納了稅款,后面沒有去稅局退稅,今天11月份辦理了退稅,現(xiàn)在錢收到了,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
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