問題已解決
我們銷售額有380萬,但是只有40多萬的生產(chǎn)成本,那么這個成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做才好
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您好,生產(chǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,我們毛利怎么這么高呀,
借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料
借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-結(jié)轉(zhuǎn)
借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn)
銷售后
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024 12/14 13:26
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2024 12/14 13:28
是的,先結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品再賣出去,但是沒有生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品我就不能結(jié)轉(zhuǎn)380萬這筆成本,利潤就特別高
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2024 12/14 13:30
其實是這些原材料票都還沒有到
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/14 13:31
您好,不對呀,您說380是銷售額,現(xiàn)在咋變成成本了
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2024 12/14 13:31
我能不能讓生產(chǎn)成本余額負數(shù)
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2024 12/14 13:32
我們是制造業(yè),先把原材料制造成庫存商品再賣出去。但是目前原材料的票都還沒有到
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/14 13:35
您好,生產(chǎn)成本余額負,不可以
沒有發(fā)票可以暫估入賬,發(fā)票來了再紅沖原分錄,按發(fā)票再做分錄
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2024 12/14 13:44
那暫估分錄怎么做,我不會
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/14 13:45
您好,借:原材料? ? 貸:應(yīng)付賬款
發(fā)票來了再紅沖原分錄,按發(fā)票再做分錄
借:原材料? (負)? 貸:應(yīng)付賬款?(負)??
借:原材料? ? 進項稅? ?貸:應(yīng)付賬款
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2024 12/14 13:49
要付什么明細嗎,因為銷售票已經(jīng)開出去了
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2024 12/14 13:51
錢也是提前開的,實際這個要賣出去的商品也還沒做好
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/14 13:51
您好,有明細,我們暫估是真實的到倉庫的,倉庫的簽收單復(fù)印作為附件
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2024 12/14 13:53
其實,這些原材料也都還沒買,但提前開票了,銷售成本沒有了
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2024 12/14 13:55
哦哦,原來這樣呀,那我們不確認收入嘛, 主營業(yè)務(wù)收入改為 預(yù)收賬款(其他往來科目也行)
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