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老師,我們協(xié)助商場搞活動,商家簽單的客戶買滿5000減300,實際付款4700,這300的算是我們補貼的,做帳的時候這300能直接出銷售費用嗎?需要納稅調(diào)整嗎?匯算的時候

84785042| 提問時間:2024 12/30 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你開發(fā)票是按照5000來開還是按照4700塊?
2024 12/30 11:49
84785042
2024 12/30 17:37
我們不開票的,只是代商家收貨款,之后會退貨款的,比方實際收4700,有300是補貼的,商家的賬上就是有5000,然后我們扣完租金剩下的就退
宋生老師
2024 12/30 17:39
您好,你們收到錢,借銀行存款,貸其他其他應(yīng)付款,然后退回的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785042
2024 12/31 11:23
不是,那300補貼呢,怎么出?
宋生老師
2024 12/31 18:52
您好,你們負擔了300元,這部分你們計入銷售費用核算。
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