問題已解決
請教一下會計分錄怎么做。 2022年銷售庫存商品4000元,處理給個人按4000元處理。 借主營業(yè)務(wù)成本4000,貸庫存商品4000。 借庫存現(xiàn)金4000,貸收入3960.4 應(yīng)交稅費39.6 稅費是按1%嗎? 小規(guī)模納稅人。 另外問下,這個稅費減免的話 是否應(yīng)該在2023年計入營業(yè)外支出。謝謝
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
您的分錄是正確的
-借:主營業(yè)務(wù)成本4000
-貸:主營業(yè)務(wù)收入 4000/(1+1%)=3,960.4
您的分錄是正確的
-借:主營業(yè)務(wù)成本4000
-貸:庫存商品4000
2.收到款項時(假設(shè)是小規(guī)模納稅人,按照目前的正常,小規(guī)模納稅人的征收率減按1%):
-借:庫存現(xiàn)金4000-貸:主營業(yè)務(wù)收入 4000/(1+1%)=3,960.4
-貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 39.6
小規(guī)模減免的增值稅計入其他收益中,如果沒有其他收益可以,可以計入到營業(yè)外收入中
祝您學(xué)習(xí)愉快!12/19 11:39
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不懂就問好學(xué)生 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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12/19 14:00
謝謝。請問下,這個處理是不開票收入,那“明確自2022年4月1日至2022年12月31日,對小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;對適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。” 我們應(yīng)該確認(rèn)多少應(yīng)交稅費?3%嗎?還是0?
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王一老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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12/19 14:01
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
如果滿足免稅條件,那么應(yīng)交的增值稅為0
祝您學(xué)習(xí)愉快!
如果滿足免稅條件,那么應(yīng)交的增值稅為0
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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