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老師,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,怎么計(jì)算呢,是直接減去可以抵扣的稅費(fèi)嗎

m73503766| 提問時(shí)間:02/10 00:44
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計(jì)學(xué)碩士,會計(jì)師,注冊會計(jì)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是指企業(yè)在購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)支付的增值稅可以從其銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)收取的銷項(xiàng)稅額中扣除。

比如購買100的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額13

借:原材料100

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13

貸:銀行存款  113

然后150出售了,

借:銀行存款 150*1.13

貸:主營業(yè)務(wù)收入 150

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150*0.13

這個(gè)時(shí)候應(yīng)交增值稅有貸方余額=150*0.13-100*0.13

祝您學(xué)習(xí)愉快!
02/10 00:45
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