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24年的發(fā)票,25年沖紅。報增值稅和企業(yè)所得稅的時候報作廢后的數(shù)據(jù)還是作廢前的數(shù)據(jù)

84784990| 提問時間:01/13 16:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是按作廢前的數(shù)據(jù)申報
01/13 16:19
84784990
01/13 16:32
那4季度的所得稅也按未沖紅前的數(shù)據(jù)申報嗎?這樣的話要交稅,后面又退稅嗎?
劉艷紅老師
01/13 16:36
是的,先前紅沖前的來申報,25年紅沖了,是沖25年的收入和稅費
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