問題解答中
客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們,我們已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了,要怎么處理這個發(fā)票呀,賬務(wù)要調(diào)整嗎
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你們開紅字信息申請,紅沖了進項轉(zhuǎn)出
02/07 17:55
哈哈 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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02/07 17:55
賬務(wù)要怎么做啊
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/07 17:57
借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款?負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
哈哈 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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02/07 17:58
我們是技術(shù)費用的,直接在本年度賬務(wù)進行紅沖賬務(wù)處理嗎,那個進項轉(zhuǎn)出也是在開出紅字信息表當月進行轉(zhuǎn)出嗎
哈哈 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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02/07 17:58
我們是技術(shù)費用的,直接在本年度賬務(wù)進行紅沖賬務(wù)處理嗎,那個進項轉(zhuǎn)出也是在開出紅字信息表當月進行轉(zhuǎn)出嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/07 18:00
是的,就是那樣處理就行
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