問題已解決

A是上市公司,A公司賣給B公司一批貨物,A公司是9月份把貨物給到B公司的,10月份A公司給B公司開的發(fā)票,11月份A公司收到的B公司的貨款10萬元(不含稅)。我想問一下,我們財(cái)務(wù)說確認(rèn)收入是9月份,產(chǎn)生納稅義務(wù)是10月份,9月份確認(rèn)收入時(shí)增值稅這塊分錄寫“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額13000”然后10月份產(chǎn)生納稅義務(wù)寫“借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額13000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000,是這樣的嗎?

m93379088| 提問時(shí)間:03/02 16:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對的,這個(gè)的話是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額
03/02 16:11
m93379088
03/02 16:18
1.老師,這個(gè)例子,9月份確認(rèn)收入,然后增值稅納稅義務(wù)是應(yīng)該在10月份而不是9月份是吧?2.是因?yàn)樵鲋刀惣{稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)的判斷遵循以下優(yōu)先級順序:1. 實(shí)際收款 → 2. 開具發(fā)票 → 3. 合同約定收款日 → 4. 貨物交付(兜底),所以這個(gè)例子就應(yīng)該是10月份是吧?老師這兩個(gè)問題分別回答一下唄,謝謝
小鎖老師
03/02 16:18
對9月確認(rèn)收入,然后10月繳納增值稅。
小鎖老師
03/02 16:19
對你說那個(gè)增值稅的時(shí)點(diǎn)確認(rèn)是沒錯(cuò)的。實(shí)際收款大于開票這個(gè)原則沒錯(cuò)。
m93379088
03/02 16:25
老師,麻煩回答一下這個(gè)問題謝謝
小鎖老師
03/02 16:27
對,如果是12月交貨物,1月開票,就是1月納稅
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