問題已解決
老師,如果去年的憑證需要調(diào)整紅沖的話,怎么做



您好,如果不是損益類的,直接做相反的分錄,如果有損益類的,用以前年度損益調(diào)整來替代損益類的科目
03/04 11:37

84784957 

03/04 11:40
其實就是去年的的商品,今年才開票的,但是我去年的時候做了暫估入庫,1月份收到發(fā)票了,所以我要沖掉暫估,把1月份的發(fā)票入賬

劉艷紅老師 

03/04 11:44
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度
貸:利潤分配-未分配
