問題已解決

老師您好:我們是一家高企,24年12月份賬面有利潤總額20多萬,填寫24年第四季度企業(yè)所得稅申報表后,享受了研發(fā)加計扣除費用,電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅申報表上凈利潤為負數(shù),就是不需要繳納企業(yè)所得稅,那12月份賬上還需要根據(jù)利潤總額20多萬來計提企業(yè)所得稅嗎?

wangjingjing3435| 提問時間:03/04 11:36
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,不需要了,所得稅都是什么時候繳納了什么計提。
03/04 11:37
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